CTC秦皇島公司財務(wù)支出審批權(quán)限的規(guī)定
中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司
財務(wù)支出審批權(quán)限的規(guī)定
第一條 根據(jù)集團公司的總體要求,結(jié)合目前本公司財務(wù)管理現(xiàn)狀和流程,也進一步提高公司財務(wù)管理的規(guī)范化程度,起到開源節(jié)流、提高效益的財務(wù)管理目的,特制訂本規(guī)定。
第二條 公司財務(wù)支出審批權(quán)限,本著“誰經(jīng)手,誰簽字”、“誰審核,誰簽字”、“誰主管,誰簽字”、“誰簽字,誰負責(zé)”的基本原則,審批權(quán)限根據(jù)職位、部門、崗位、職責(zé)等因素實行差異授權(quán)。
第三條 本辦法適用于本公司各部門。
第四條 財務(wù)支出審批權(quán)限
(一)借款的審批
1、差旅費 借款人根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫借款單,由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,5000元及以下的借款由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),5000元以上的由公司總經(jīng)理簽字審批或常務(wù)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
2、材料采購預(yù)付款 經(jīng)辦人按采購合同約定付款方式填寫借款單,由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
3、固定資產(chǎn)采購預(yù)付款 經(jīng)辦人按采購合同填寫借款單,由技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審核,公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
(二)費用報銷的審批
1、辦公用品:原則上辦公用品由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一集中采購,按部門需求發(fā)放,每季度結(jié)算,報銷時由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊辦公用品的采購報銷,由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)驗收人簽字后,將申請單和發(fā)票一并報財務(wù)審核后,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、差旅費的報銷:員工出差前需填寫出差申請單,申請單由部門領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),申請單注明費用由哪項經(jīng)費列支;出差回來填寫差旅費報銷單粘貼票據(jù),由成本承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,持出差申請單及報銷單報財務(wù)審核后,公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),總經(jīng)理不在時可由常務(wù)副總經(jīng)理代為審批。如有超標(biāo)準(zhǔn)的支出,如飛機票、高鐵票(一等及以上)、住宿費、打車費等必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、材料費(含制樣費)“辦公用品”、“實驗耗材”、“勞保用品”等需在發(fā)票上詳細注明“貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價”等信息或另附清單(加蓋對方財務(wù)章或發(fā)票專用章)。零星材料、實驗耗材的采購報銷,由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)驗收人簽字后,持申請單、發(fā)票報財務(wù)審核后,公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
4、銷售設(shè)備材料的采購,憑發(fā)票和采購申請由經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)驗收人簽字后,先報財務(wù)審核,由主管副總經(jīng)理審核,報公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,辦理入庫并付款。設(shè)備材料出庫時,由保管人填寫出庫單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報主管副總經(jīng)理審批后辦理。
5、業(yè)務(wù)招待費的報銷。應(yīng)事前上申請,并填寫客飯申請單,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。報銷時由負責(zé)接待的人員及費用承擔(dān)部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字后,并持客飯申請單和相關(guān)票據(jù)經(jīng)公司財務(wù)審核后,報總經(jīng)理簽字審批。
6、“水、電、暖、房租、通訊、車輛使用”等公共費用由綜合管理部據(jù)實分攤;“車輛管理”按照公司《車輛管理辦法》執(zhí)行;其他費用本著誰使用誰承擔(dān)原則。由綜合管理部經(jīng)辦和費用分攤部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總經(jīng)理審批。
7、協(xié)作單位的“技術(shù)服務(wù)費”由各部門提供客戶核算清單并核實到款情況,然后由成本費用承擔(dān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
8、“固定資產(chǎn)”采購按公司《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。報銷由負責(zé)采購的經(jīng)辦人持固定資產(chǎn)采購申請和發(fā)票由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)人簽字和固定資產(chǎn)保管人驗收簽字后,交財務(wù)審核并辦理固定資產(chǎn)相關(guān)登記手續(xù)后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。
9、“工程建設(shè)支出(含修繕費)”由負責(zé)事務(wù)的各部門歸口管理。工程完工后應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗收簽字。發(fā)票經(jīng)辦人簽字后,成本承擔(dān)部門簽字驗收,報財務(wù)審核后由公司總經(jīng)理審批簽字。
10、“培訓(xùn)費”報銷時,應(yīng)持培訓(xùn)申請和培訓(xùn)通知,培訓(xùn)票據(jù)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部等備案簽字,費用承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,報公司財務(wù)審核后,總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)報銷。
11、參加各類協(xié)會、學(xué)會、標(biāo)委會的“會費”需成本承擔(dān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)審核、票據(jù)經(jīng)公司財務(wù)審核后報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),公司財務(wù)給予借款和報銷。
12、“加工費”、“修理費”需發(fā)票上注明加工修理的具體內(nèi)容,成本承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,票據(jù)經(jīng)公司財務(wù)審核后報公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),公司財務(wù)給予借款和報銷。
13、“勞保用品”由綜合管理部根據(jù)各部門需求采購,經(jīng)領(lǐng)用部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字驗收,票據(jù)經(jīng)公司財務(wù)審核后報公司總經(jīng)理簽字審批。大宗的勞保用品由綜合管理部根據(jù)各部門領(lǐng)用情況據(jù)實分攤,審批同上。
14、“宣傳費”(含展覽費、廣告費、標(biāo)志印刷費等)根據(jù)“宣傳費”的性質(zhì),經(jīng)辦人簽字、享受成果部門領(lǐng)導(dǎo)簽字承擔(dān)相關(guān)費用,票據(jù)經(jīng)公司財務(wù)審核后報總經(jīng)理簽字審批,公司財務(wù)給予借款和報銷。
15、“儀器檢定費”由負責(zé)儀器檢定經(jīng)辦人根據(jù)送檢儀器結(jié)算單及發(fā)票,由成本費用承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)簽字,票據(jù)經(jīng)公司財務(wù)審核后報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),公司財務(wù)予以借款或報銷。
16、部分特別經(jīng)濟活動財務(wù)支出審批的規(guī)定
預(yù)收貨款退回:由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門根據(jù)客戶要求提出申請并簽字,報業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后財務(wù)辦理。
應(yīng)付貨款支付:由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門根據(jù)合同要求提出申請并簽字,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報公司總經(jīng)理審批后財務(wù)方可辦理。
存貨內(nèi)部領(lǐng)用:由領(lǐng)用部門填寫出庫單,經(jīng)辦人及部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,報主管副總經(jīng)理簽字審批后,保管員憑單出庫,財務(wù)予以入賬。
專家咨詢勞務(wù)費:經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制相關(guān)發(fā)放表,成本費用承擔(dān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,票據(jù)經(jīng)公司財務(wù)審核后報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
17、其他財務(wù)支出的報銷審批規(guī)定參見《中建檢秦字(2013)第8號管理制度中財務(wù)管理制度》。
第五條 本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行,原相關(guān)規(guī)定如與本規(guī)定有矛盾之處按本規(guī)定執(zhí)行。